Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
НАПОМИНАЕМ!!! Подключи 1С:Отчетность для ИП бесплатно на целый год
Запускаем новогоднее предложение для ИП "1С-Отчетность на 1 год бесплатно!"
Условия:
У вас должна быть облачная 1С или "коробочная" 1С с последними обновлениями!
Необходимо обратиться в отдел продаж по номеру : +7(3852)720-560 или на : sale@alabait.ru с ДЕКАБРЯ по ДЕКАБРЯ!
Технический специалист проверит техническую возможность подключения, и пользуйтесь 1С:Отчетностью бесплатно целый год!!!
ЭЦП также предоставляется бесплатно!
Внимание! Количество бесплатных предложений ограничено!
ОСТАЛОСЬ БЕСПЛАТНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ!!!
Устанавливаем в 1С:Бухгалтерии 8 основной договор с контрагентом для автоподстановки его в документы
Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной". В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры". Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в колонке слева. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умол
Как в "1С:Бухгалтерии 8" заполнить номенклатуру прослеживаемого товара?
Если товар подлежит прослеживаемости, то это необходимо указать в карточке товара в справочнике "Номенклатура". Раздел: Справочники – Номенклатура. Откройте карточку товара, который подлежит прослеживаемости. В поле "Маркировка и контроль" выберите "Прослеживаемый товар". Выберите страну происхождения (в блоке "Импортный товар") и код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД) (в блоке "Классификация"). Кнопка "Записать и закрыть".
Налогоплательщиками водного налога признаются организации и физические лица (в т. ч. ИП), осуществляющие пользование водными объектами, которое подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ (п. 1 ст. 333.8 НК РФ). Налоговым периодом для целей исчисления водного налога является квартал. Водного налога нет в перечне предустановленных видов налогов, поэтому сначала необходимо создать новый вид налога в справочнике "Налоги и взносы": Раздел: Справочники – Налоги и взносы. Кнопка "Создать". В поле "Наименование" укажите наименование налога. В поле "КБК" укажите КБК налога вручную или используйте конструктор КБК.
Как в "1С:Бухгалтерии 8" контролируется НДС к возмещению и доля вычетов?
В программе предусмотрен функционал, позволяющий контролировать следующие показатели налоговой отчетности по НДС, которые являются критериями для назначения налоговой проверки: есть НДС к возмещению за текущий квартал (сумма начисленного НДС меньше суммы НДС к вычету); доля вычетов за последние 12 месяцев превышает 89 %. Наличие НДС к возмещению в отчетном квартале контролируется всегда. Включение / отключение контроля превышения доли вычетов за последние 12 месяцев настраивается в форме "Настройки налогов и отчетов": Раздел: Главное – Налоги и отчеты – НДС Установите или снимите флажок "Контролиров
Новости недели от Информационной Системы 1С:ИТС с 12 по 16 августа
Еще больше интересный статей, инструкций по работе в программных продуктах 1С, вы найдете в материалах Информационной системы 1С:ИТС! Заключить договор Вы можете с нашей компанией) Пишите нам: sale@alabait.ru; или звоните : +7 (3852)720-560
Как в "1С:Бухгалтерии 8" установить цену по элементу номенклатуры (для автоподстановки в документы)?
Установка цены по элементу номенклатуры (для автоматической подстановки этой цены в документы) выполняется с помощью документа "Установка цен номенклатуры". Раздел: Склад – Установка цен номенклатуры. Создайте новый документ по кнопке "Создать". В поле "от" укажите дату документа. С этой даты будут действовать цены, указанные в документе, пока аналогичным документом не будут установлены новые. В поле "Тип цен" укажите тип цен, который задается для номенклатуры, указанной в табличной части (при необходимости создайте новый тип – "оптовая", "мелкооптовая", "розничная" и т. п.). О
Как начислять командировочные расходы в пределах и сверх норм в программах 1C?
К расходам, связанным с командировкой, относятся затраты на проезд, затраты на наем жилого помещения, суточные и иные затраты, произведенные сотрудником с разрешения работодателя. Порядок и размеры возмещения этих расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом. От НДФЛ и страховых взносов суточные освобождаются в пределах норм: 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории России; 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке Если работодатель установит суточные в большем размере, то с суммы превышения необходимо удержать НДФЛ и нач
С сентября 2024 года размеры госпошлин многократно возрастут
Документ: Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ
Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ внесены изменения в том числе в главу 25.3 "Государственная пошлина" НК РФ. С 08.09.2024 многократно возрастут размеры госпошлин по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями. Приведем несколько примеров. При подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска до 100 000 руб. госпошлина составит 4000 руб. (сейчас при цене иска от 20 001 руб. до 100 000 руб. госпошлина составляет 800 руб.
Где в "1С:ЗУП 8" заполнить уведомление в МВД о выплате зарплаты ВКС?
Работодатели, привлекающие иностранных граждан – высококвалифицированных специалистов (ВКС), обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в органы МВД России уведомление о выполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС. Форма уведомления и порядок его заполнения утверждены приказом МВД России от 30.07.2020 № 536. В программе уведомление можно сформировать из рабочего места "1С-Отчетность" (раздел Уведомления), из документов "Увольнение", "Договор (работы, услуги)", "Договор авторского заказа".
Если принято решение использовать в работе "1С:ЗУП 8" (ред. 3.0), но до этого вели учет, например, в "1С:ЗУП 8" (ред. 2.5), то необходимо в первую очередь перенести данные из редакции 2.5 в редакцию 3 с сохранением всех данных, необходимых для продолжения ведения учета. Это можно сделать автоматически. Смотрите об этом статью Перенос данных из "Зарплаты и управления персоналом" редакции 2.5 в редакцию 3.
Декларация по НДС за II квартал 2024 года в "1С:Бухгалтерии 8"
Налоговую декларацию по НДС за II квартал 2024 года обязаны составить плательщики и налоговые агенты по НДС. Декларация составляется по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. приказа от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@). Срок предоставления декларации – не позднее 25 июля 2024 г. В справочник "Отчетность по налогу на добавленную стоимость" добавлена статья: Составление декларации по НДС за II квартал 2024 года в "1С:Бухгалтерии 8
https://its.1c.ru/db/declnds#content:2596:hdoc
Еще больше интересный статей, инструкций по работе в программных продуктах 1С вы найдете в материалах Информационной системы 1С:ИТС! Заключить догов
Еще больше новостей, актуальных изменений в законодательстве Вы найдете в материалах Информационной системы 1С:ИТС. Заключить договор Вы можете с нашей компанией) Пишите: sale@alabait.ru; или звоните : +7 (3852)720-560
Как сдавать декларацию по НДС, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС?
Вопрос аудитору Должна ли организация, применяющая УСН и выставившая счета-фактуры с НДС по просьбе покупателей, вести книгу продаж и заполнять раздел 9 в декларации по НДС?
Организации, применяющие УСН, не признаются плательщиками НДС (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). При выставлении счетов-фактур с НДС такие плательщики должны заплатить НДС в бюджет и сдать декларацию по этому налогу. Однако эти действия не делают из УСНщика плательщика НДС. В соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ вести книгу продаж обязаны только плательщики НДС. Таким образом, поскольку организация на УСН плательщиком НДС не признается, вести книгу продаж
Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ за полугодие 2024 года в программах "1С:Предприятие 8"?
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет по форме 6-НДФЛ. Расчет по форме 6-НДФЛ за полугодие 2024 года следует представить не позднее 25 июля 2024 по форме, форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ О том, на что необходимо обратить внимание при заполнении расчета за полугодие 2024 года в программах "1С:Предприятие 8", смотрите в новых статьях справочника "Отчетность по налогу на доходы физических лиц": Формирование расчета по форме 6-НДФЛ
Что делать, если пришло требование из ИФНС, а бухгалтер в отпуске?
Вопрос аудитору Пришло требование о представлении документов из налоговой инспекции. Документов много, главный бухгалтер в отпуске. Как можно отсрочить ответ на требование?
Если нет возможности представить документы по требованию ИФНС, необходимо подать уведомление по форме, утв. приказом ФНС России от 21.02.2024 № СД-7-2/148@, с указанием причины невозможности представить документы в срок. Обоснование ответа Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы (информацию) в течение установленного срока, то необходимо письменно уведомить об этом ИФНС. При этом, в уведомлении указываются причи
Вопрос аудитору: Пришло требование о представлении документов из налоговой инспекции. Документов много, главный бухгалтер в отпуске. Как можно отсрочить от...
Нет комментариев